問題已解決
老師增值稅申報表里面的面的免抵退銷售額誤申報成免稅銷售額了,并且已申報已繳費,要怎么才能更正錯誤?這會對企業(yè)產生哪些影響



您好,申報錯了建議您可以到稅務局去修改更正申報
2019 09/09 12:47

84785021 

2019 09/09 12:48
老師去稅務局更正一般需要帶哪些資料

文老師 

2019 09/09 12:52
就是您正確的申報表和公章,

84785021 

2019 09/09 13:35
老師正確的申報表要修改好才能重新打印吧?

文老師 

2019 09/09 15:45
您可以先打印出來,把要改的地方手工填正確的,然后給他們改好了以后,打印出來給您蓋章,然后您要求他再給您打印一份自己留存
