問題已解決
老師,我上個(gè)月開出的發(fā)票有一張開錯(cuò)了,我這個(gè)月紅沖了,這個(gè)得去稅務(wù)局申報(bào)是吧?



您好
現(xiàn)在不需要去稅務(wù)局申請(qǐng)了 自己在開票系統(tǒng)操作
2019 09/09 16:42

84785024 

2019 09/09 16:45
增值稅申報(bào)的話怎么減掉那一部分呢

bamboo老師 

2019 09/09 16:48
有藍(lán)字發(fā)票開具的話 按照扣減紅字發(fā)票后的金額填寫就好了 就是開票系統(tǒng)的發(fā)票匯總表實(shí)際金額

84785024 

2019 09/09 16:57
申報(bào)增值稅,老師

bamboo老師 

2019 09/09 16:58
是的 申報(bào)增值稅根據(jù)您藍(lán)字發(fā)票扣減紅字發(fā)票后的金額填附表一
