問題已解決
老師,每月計提工資和社保公積金的分錄怎么做?。啃枰褌€人交的部分一起計提嗎



需要啊
1、工資計提(應發(fā)工資數(shù))
借:制造費用—工資 (生產(chǎn)人員)
管理費用—工資 (管理人員)
銷售費用—工資 (銷售人員)
貸:應付職工薪酬—工資
2、計提企業(yè)繳納的五險一金
借:制造費用 (生產(chǎn)人員)
管理費用 (管理人員)
銷售費用 (銷售人員)
貸:其他應付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等
其他應付款—住房公積金
上面1和2可以合并處理,這里分開是為了說明問題
3、發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬—工資 (應發(fā)工資數(shù))
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 (實發(fā)工資數(shù))
其他應付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 (代扣代繳金額)
其他應付款—住房公積金 (代扣代繳金額)
應交稅費—應交個人所得稅 (代扣代繳金額)
4、實際交納
借:其他應付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等
其他應付款—住房公積金
應交稅費—應交個人所得稅
貸:銀行存款。
2019 09/10 09:22

84785016 

2019 09/10 09:30
老師,計提社保的時候不要借:管理費用貸:應付職工薪酬-養(yǎng)老等保險嗎

軼塵老師 

2019 09/10 09:31
你指的是單位繳納的部分 是的 需要這樣做

84785016 

2019 09/10 09:32
計提的時候要把單位和個人的分開,是吧

軼塵老師 

2019 09/10 09:32
是的 單位和個人分開

84785016 

2019 09/10 09:34
計提的時候個人的就是其他應付款、是這樣嗎

軼塵老師 

2019 09/10 09:36
是的 按照上面的分錄做
