問題已解決
老師,這種發(fā)票有問題,現(xiàn)在要求進項稅轉(zhuǎn)出,怎么做分錄,這部分錢之前做的分錄是借庫存現(xiàn)金,貸其他應付款,隨后借預付賬款,貸庫存現(xiàn)金,最后買東西時借庫存商品,應交稅費進,貸預付賬款,過了幾個月,收回貨款,借其他應付款,貸銀行存款,現(xiàn)在怎么做進項稅轉(zhuǎn)出,謝謝



你好 是借庫存商品 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2019 09/10 15:29

84784951 

2019 09/10 15:31
轉(zhuǎn)出的進項稅額是否記入成本費用賬戶

84784951 

2019 09/10 15:32
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 最后還需要這些步驟嗎?

答疑蘇老師 

2019 09/10 15:32
你好 是的 你的分錄正確

84784951 

2019 09/10 15:37
已經(jīng)出售貨物,借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
若沒有出售,借記庫存商品,這步驟還需要不

答疑蘇老師 

2019 09/10 15:39
你好 已經(jīng)出售了 需要 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 若沒有出售,借記庫存商品 貸應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出

84784951 

2019 09/10 15:41
這個和預付賬款和其他應付款都沒有關系嗎?不需要紅字紅沖

答疑蘇老師 

2019 09/10 15:42
你好 是的 沒有關系的 不需要紅沖

84784951 

2019 09/10 15:44
借庫存商品科目 【紅字】
應交稅費--應交增值稅(進項稅額)【紅字】
貸:預付賬款【紅字】這樣不對

答疑蘇老師 

2019 09/10 15:45
你好 不用的 和預付款沒關系的

84784951 

2019 09/10 15:46
那老師能否完整的給發(fā)一下會計分錄

答疑蘇老師 

2019 09/10 15:48
你好 不是紅字 借 庫存商品 貸 應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 都是藍字

84784951 

2019 09/10 15:49
那老師能否完整的給發(fā)一下會計分錄

答疑蘇老師 

2019 09/10 15:50
你好 借 庫存商品 貸 應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 都是藍字 這就是完整分錄哦 就是這個進項稅額要轉(zhuǎn)到成本中去

84784951 

2019 09/10 15:53
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 最后還需要這些步驟嗎?

84784951 

2019 09/10 15:54
8月份計提,9月份是不是繳納?第三方直接扣除?報表里怎么報

答疑蘇老師 

2019 09/10 15:56
你好 報表直接填進項稅額轉(zhuǎn)出一欄就可以了

84784951 

2019 09/10 15:57
那錢怎么繳納?直接扣本月,還有留底了上月

答疑蘇老師 

2019 09/10 15:59
你好 直接申報后 和當月的增值稅 一起繳納

84784951 

2019 09/10 16:30
你好,你不是說出售了就是借主營業(yè)務成本,貸應交稅費,怎么又是借庫存商品,貸應交稅費藍字?

答疑蘇老師 

2019 09/10 16:32
你好 老師不知道你出售了沒有?如果出售了 就是 借主營業(yè)務成本,貸應交稅費
