當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
其他應(yīng)收款若有負(fù)數(shù),報表如何填列



你好,其他應(yīng)收款若有負(fù)數(shù),填在其他應(yīng)付款
2019 09/12 14:56

84785005 

2019 09/12 14:58
按余額還是按明細(xì)賬

苳苳老師 

2019 09/12 15:05
按照期末余額的明細(xì)賬的數(shù)據(jù)

84785005 

2019 09/12 15:10
如果沒有負(fù)數(shù),是不是直接按余額填列

苳苳老師 

2019 09/12 15:24
不一定,如果是期末余額明細(xì)表里面的借方數(shù)據(jù)大于貸方數(shù)據(jù),雖然合計是正數(shù),如果要按照重分類的科目填列那么就是借方數(shù)據(jù)填在資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款,貸方數(shù)據(jù)就填在其他應(yīng)付款
