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問題已解決

我這個加計(jì)扣除這樣填對不對,然后實(shí)際抵減稅額要不要寫的呢

84785014| 提問時間:2019 09/16 13:20
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問那你本期需要交納增值稅么
2019 09/16 13:20
84785014
2019 09/16 13:22
不用
bamboo老師
2019 09/16 13:23
那實(shí)際抵減稅額不要寫的
84785014
2019 09/16 13:23
要不要繳納增值稅是不是看增值稅主表應(yīng)納稅額欄次
bamboo老師
2019 09/16 13:23
是的 看增值稅主表應(yīng)納稅額欄次
84785014
2019 09/16 13:24
84785014
2019 09/16 13:24
看下報表,是不是不用填的呢
bamboo老師
2019 09/16 13:24
本期增值稅留抵 不需要繳納
84785014
2019 09/16 13:36
好的,我增值稅申報表申報好了,然后城建稅教育費(fèi)附加申報表是不是零申報呀,我這個月沒交稅
bamboo老師
2019 09/16 13:38
是的 城建稅教育費(fèi)附加申報表是零申報
84785014
2019 09/16 13:38
印花稅呢
bamboo老師
2019 09/16 13:39
印花稅需要交納的
84785014
2019 09/16 13:39
印花稅按照什么繳納啊
bamboo老師
2019 09/16 13:40
稅法規(guī)定根據(jù)購銷合同的簽訂金額 實(shí)際工作中一般根據(jù)銷售收入計(jì)算繳納
84785014
2019 09/16 13:41
按照銷售收入多少呀
bamboo老師
2019 09/16 13:42
按照銷售收入的萬分之三
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