問題已解決
老師,對賬了也結(jié)賬了,為什么生成的財務(wù)報表不平衡



你好,不平的差額是多少,有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額
2019 09/18 08:18

84785031 

2019 09/18 08:27
沒有,找不到

鄒老師 

2019 09/18 08:28
你好,如果沒有哪個科目的 余額或發(fā)生額就是這個差額,那就需要去檢查報表每個項目的金額計算是否正確了

84785031 

2019 09/18 08:28
我看發(fā)生額和余額表也是平的

鄒老師 

2019 09/18 08:28
你好,有制造費用余額沒有結(jié)平嗎?

84785031 

2019 09/18 08:29
我是做的私立醫(yī)院的賬,沒有設(shè)置制造費用

鄒老師 

2019 09/18 08:30
你好,如果沒有哪個科目的 余額或發(fā)生額就是這個差額,那就需要去檢查報表每個項目的金額計算是否正確了

84785031 

2019 09/18 08:36
財務(wù)報表中跟發(fā)生額及余額表的期初數(shù)也不一樣

鄒老師 

2019 09/18 08:37
你好,那就需要去檢查是不是報表數(shù)據(jù)錯誤了或者人為修改了報表取數(shù)公式

84785031 

2019 09/18 08:39
我用的用友T3軟件,是不是哪個步驟錯了

鄒老師 

2019 09/18 08:39
你好,你需要去檢查是不是報表數(shù)據(jù)錯誤了或者人為修改了報表取數(shù)公式

84785031 

2019 09/18 08:40
怎么檢查

84785031 

2019 09/18 08:40
我改過一次期初數(shù),但是也是平的,跟改期初數(shù)有關(guān)系嗎

鄒老師 

2019 09/18 08:42
你好,與改期初數(shù)有關(guān)的
檢查看是否符合這些報表數(shù)據(jù)計算公式
比如貨幣資金是否等于庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金期末余額
“存貨”=“原材料”+“庫存商品”+“委托加工物資”+“周轉(zhuǎn)材料”+“材料采購”+“在途物資”+“發(fā)出商品”+“材料成本差異”(借方為加,貸方為減)-“存貨跌價準(zhǔn)備”
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細期末貸方余額
應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細期末貸方余額
預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)

84785031 

2019 09/18 08:52
公式?jīng)]錯

鄒老師 

2019 09/18 08:53
你好,那就需要去檢查資產(chǎn)負債表的每個項目余額是否正確,特別是未分配利潤

84785031 

2019 09/18 09:13
核對出來了,我的報表中沒有累計折舊和預(yù)付賬款這個科目,而做賬的時候有設(shè)這個科目,該怎么解決

鄒老師 

2019 09/18 09:14
你好,需要把固定資產(chǎn)按減去累計折舊的金額填寫,把預(yù)付賬款填寫在應(yīng)付賬款欄次

84785031 

2019 09/18 09:23
怎么永久設(shè)置這個公式,生成一次要設(shè)置一次,好麻煩

鄒老師 

2019 09/18 09:24
你好,那你需要在固定資產(chǎn)欄次減去累計折舊科目的余額,把預(yù)付賬款余額加在應(yīng)付賬款欄次,然后保存好公式就是了
