問題已解決
老師,收到稅局的退社保費怎么做賬



您好
做計提跟上交相同的紅字分錄
2019 09/22 13:57

84785013 

2019 09/22 14:02
沒有單獨計提社保,是計提應(yīng)發(fā)工資 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 付社保時 借管理費用 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 請問怎么沖紅

bamboo老師 

2019 09/22 14:04
借:管理費用 借方紅字
借:其他應(yīng)收款 借方紅字
借:銀行存款 借方藍字
