問題已解決
老師,請問 這種免抵稅額后續(xù)應(yīng)該怎么處理



您好,月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理:借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2019 09/22 17:46

84785001 

2019 09/22 17:59
這筆款稅局會退嗎

文老師 

2019 09/22 19:15
這筆不退的,是遞減的內(nèi)銷的應(yīng)交的增值稅

84785001 

2019 09/22 20:09
那余額一直結(jié)轉(zhuǎn)?月底應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

文老師 

2019 09/22 20:11
可以應(yīng)交增值稅的三級科目對應(yīng)科目結(jié)轉(zhuǎn),

84785001 

2019 09/22 20:28
最終是結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目了

文老師 

2019 09/22 20:42
有差額需要交稅的,先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
