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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,之前有筆暫估入庫發(fā)票未到,等發(fā)票開過來和之前的暫估金額不相符,而且此次到的發(fā)票是上次暫估和本次發(fā)票兩次合一起開的,請問我如何沖暫估入庫怎么調(diào)整正



你沖減之前的暫估,然后按發(fā)票金額入賬就可以
2019 09/22 17:07

84785042 

2019 09/22 17:22
之前暫估的不影響成本嗎,不用調(diào)整成本,紅沖就可以?老師哪有暫估的課

辜老師 

2019 09/22 17:25
你暫估的商品已經(jīng)銷售出去了嗎,

84785042 

2019 09/22 17:34
對

辜老師 

2019 09/23 08:43
如果暫估的金額與發(fā)票金額有差異的話,要調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本 的

84785042 

2019 09/23 09:35
如何調(diào)整?用材料成本差異科目,還是沖成本或增加成本,老師能否做個(gè)分

辜老師 

2019 09/23 09:35
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
