問題已解決
我們的產(chǎn)品拿出去加工,相應(yīng)的加工費(fèi)應(yīng)該進(jìn)入成本費(fèi)用,應(yīng)該計入什么明細(xì)科目?



你好,計入委托加工物資——某某產(chǎn)品 科目核算
2019 09/23 11:09

84785026 

2019 09/23 11:12
這是屬于什么類的科目,直接是加工費(fèi),我們提供的材料,他們只負(fù)責(zé)加工

鄒老師 

2019 09/23 11:14
你好,這個是資產(chǎn)科目,你方支付的加工費(fèi)通過委托加工物資——某某產(chǎn)品科目核算 ,收回計入庫存商品

84785026 

2019 09/23 11:57
委托加工的產(chǎn)品上個月就賣出去了,我上個月就結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個月對方開了票過來,我該怎樣做賬呢?上個月沒做委托加工的賬

鄒老師 

2019 09/23 11:58
你好,你需要補(bǔ)做上個月委托加工的賬務(wù)處理,然后取得發(fā)票沖銷委托加工的賬務(wù)處理,然后再根據(jù)加工費(fèi)發(fā)票做委托加工的賬務(wù)處理就是了

84785026 

2019 09/23 11:59
那需要反結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

鄒老師 

2019 09/23 12:02
你好,需要反結(jié)賬去做之前月份賬務(wù)處理的調(diào)整的

84785026 

2019 09/23 12:07
借:委托加工物資――某產(chǎn)品
貸:應(yīng)付賬款――某加工公司,
借:庫存商品――某產(chǎn)品
貸:生產(chǎn)成本――直接材料,人工,制造費(fèi)用
委托加工物資――某產(chǎn)品。
這樣做分錄是對的嗎?

鄒老師 

2019 09/23 12:08
你好
外發(fā)加工,借;委托加工物資――某產(chǎn)品,貸;原材料
發(fā)生加工費(fèi),借;委托加工物資――某產(chǎn)品,貸;應(yīng)付賬款等科目
收回,借;庫存商品,貸;委托加工物資――某產(chǎn)品

84785026 

2019 09/23 13:32
老師,加工完的產(chǎn)品還需要我們自己加工。

鄒老師 

2019 09/23 13:33
你好,那收回的時候這樣做分錄就是了
借;原材料,貸;委托加工物資

84785026 

2019 09/23 13:52
老師,我們跟加工企業(yè)之間,又有應(yīng)收也有應(yīng)付,我可以只設(shè)置一個應(yīng)收科目嗎?

鄒老師 

2019 09/23 13:54
你好,可以只設(shè)置一個應(yīng)收賬款科目,而不是同時設(shè)置應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款科目同時核算
