問題已解決
老師,應(yīng)付職工薪酬貸方有余額,怎么處理



你好!把這個(gè)余額沖銷
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
2019 09/23 18:50

84784968 

2019 09/23 21:50
但這是跨年度的,也能這樣做嗎?

苳苳老師 

2019 09/23 21:54
是可以的,只是把“管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用”換成“以前年度損益調(diào)整”就可以了

84784968 

2019 09/23 22:32
還用調(diào)整未分配利潤

84784968 

2019 09/23 22:33
那還用不用調(diào)整未分配利潤?

苳苳老師 

2019 09/23 22:46
不用單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn),到時(shí)候和今年的一起結(jié)轉(zhuǎn)
