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問題已解決

請問進項認證抵扣 可以不用全部認證嗎,需要多少 就認證多少 可以,嗎

84785020| 提問時間:2019 09/24 10:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,可以這樣操作的(需要多少 就認證多少)
2019 09/24 11:02
84785020
2019 09/24 11:03
我公司現(xiàn)在有收入,也開了發(fā)票,工業(yè)的。一般納稅人。我這個月不知道稅這塊怎么做賬了。。。老師請指教一下
鄒老師
2019 09/24 11:10
你好,開具的發(fā)票 借;應收賬款等科目,貸;主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 是銷項大于進項稅額嗎?
84785020
2019 09/24 11:17
進項現(xiàn)在是大于銷項的··然后有一筆訂單收入還沒開票,還沒開始生產怎么做賬,有個訂單是預付款的,走承兌匯票,暫時不開票,又怎么做賬呢
鄒老師
2019 09/24 11:26
你好 進項大于銷項這樣做結轉分錄 借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 有一筆訂單收入還沒開票,還沒開始生產,這個是不需要做分錄的 有個訂單是預付款的,走承兌匯票,借;預付賬款,貸;應付票據(jù)
84785020
2019 09/24 11:41
上個月 我把進項 都做的待認證進項稅額,這個月我需要怎么弄呢
鄒老師
2019 09/24 11:46
你好,這個認證了這做分錄 借;應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸;應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額) 然后這樣做結轉分錄 借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
84785020
2019 09/24 12:00
比如實際上 我進項是大于銷項的 本月可以不用交增值稅,可是按照稅負率的話 ,我是不是需要公式來計算認證進項稅額。象征的交一些?這樣可以嗎
鄒老師
2019 09/24 12:04
你好,可以按稅負率計算繳納一些增值稅(需要控制好進項發(fā)票的認證)
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