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我是建筑業(yè)**方。有筆材料款轉(zhuǎn)到被**單位去給我們代付材料款。我怎么記賬

84785024| 提問時間:2019 09/25 18:12
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師
計入其他應收款,等實際收到材料,沖減其他應收款,就可以了。
2019 09/25 18:13
84785024
2019 09/25 18:17
付款到被**單位后,對方給我們代付材料款,我這樣做對嗎 借:原材料—商砼 貸:應收賬款—應收工程款
許老師
2019 09/25 18:20
分兩步做 借:其他應收款 貸:銀行存款 收到原材料 借:原材料 貸:其他應收款 用其他應收款,比應收賬款規(guī)范一點。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝!
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