問題已解決
老師你好,超市聯(lián)營收入,給商戶結賬,這筆分錄咋做



你好同學
借:其它應付款 貸:銀行存款(支付)
(銷售)
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入(部分)其它應付款(部分)應交稅費-應交增值稅(銷)
2019 09/26 12:48

84785034 

2019 09/26 15:15
老師,我們買完就結賬

何江何老師 

2019 09/26 15:16
你這樣走一下流程,用這些分錄就好了。

84785034 

2019 09/26 15:25
老師沒有入庫,我們超市給聯(lián)營收的錢,完了不得給結賬嗎?就不會做分錄了

84785034 

2019 09/26 15:26
老師我直接做,借:其他應付款,貸:銀行存款,這樣對不對

84785034 

2019 09/26 15:28
那我做兩筆分錄老師

84785034 

2019 09/26 15:29
還有個扣點錢老師咋做

何江何老師 

2019 09/26 15:33
這樣對的同學可以的同學。
