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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們老板說(shuō)我們出口產(chǎn)品是0退稅,視同內(nèi)銷(xiāo)交稅。這個(gè)稅咋交呢,在擎天軟件里申報(bào)之后,到電子稅務(wù)局繳納嗎? 如果0退的視同內(nèi)銷(xiāo) 是不是就應(yīng)該在12月份之前申報(bào)納稅交完



您好,您是出口產(chǎn)品要視同內(nèi)銷(xiāo)是嗎,那需要把原來(lái)開(kāi)具的0稅率的發(fā)哦紅沖,然后重新開(kāi)具對(duì)應(yīng)稅率的發(fā)票,
2019 09/28 11:23

84784976 

2019 09/28 11:25
那申報(bào)期呢

84784976 

2019 09/28 11:25
也要在擎天軟件里申報(bào)嗎

文老師 

2019 09/28 11:34
視同內(nèi)銷(xiāo)的,不需要在擎天軟件里申報(bào)了,增值稅申報(bào)的時(shí)候正常申報(bào)就可以
