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問題已解決

我們是小規(guī)模納稅人,在稅務局代開的專用發(fā)票怎么做會計分錄

84784986| 提問時間:2019 10/07 14:43
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費…應交增值稅
2019 10/07 14:44
84784986
2019 10/07 15:01
稅款是在稅務局交的,會計分錄怎么寫,需不需要先計提在繳納
蔣飛老師
2019 10/07 15:04
最好計提后再交納。
84784986
2019 10/07 15:27
借:庫存商品 應交稅費-減免稅款 貸:其他應付款 借:應交稅費-減免稅款 貸:營業(yè)外收入 應交稅費-減免稅款,最后借方有余額怎么沖平
蔣飛老師
2019 10/07 15:32
一般年底匯總沖銷 借:應交稅費…應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費…應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-減免稅款 應交稅費…應交增值稅(轉出未交增值稅)
84784986
2019 10/07 15:49
固定資產的殘值率如何計算
84784986
2019 10/07 15:50
我們買了一輛雙排車,45000,怎么算殘值率
84784986
2019 10/07 15:52
雙排車的使用年限如何確定
蔣飛老師
2019 10/07 16:01
一事一問好嗎,先結束再提問再答
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