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問題已解決
請(qǐng)問已認(rèn)證但是未進(jìn)行抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該如何記賬?



您好
請(qǐng)問是輔導(dǎo)期納稅人么
2019 10/07 18:13

84785039 

2019 10/07 18:14
不是的,發(fā)票在零申報(bào)期認(rèn)證,但是忘記抵扣了

bamboo老師 

2019 10/07 18:16
不是輔導(dǎo)期納稅人 認(rèn)證了不抵扣 后期不能抵扣的

84785039 

2019 10/07 18:16
那如何處理呢?

bamboo老師 

2019 10/07 18:17
如果是本期的話 可以撤銷申報(bào) 填附表二進(jìn)項(xiàng)抵扣 然后在主表留底 再申報(bào)

84785039 

2019 10/07 18:18
是之前的了,當(dāng)初記賬的時(shí)候已經(jīng)記入應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅

84785039 

2019 10/07 18:18
不是本期的

bamboo老師 

2019 10/07 18:19
那您當(dāng)時(shí)整筆分錄怎么寫的

84785039 

2019 10/07 18:22
借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)、應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅貸現(xiàn)金
因?yàn)楫?dāng)時(shí)是零申報(bào),忘記幾個(gè)月中就勾選認(rèn)證了這一張發(fā)票,申報(bào)的時(shí)候,填寫表二忘記導(dǎo)入數(shù)據(jù)了,才沒有抵扣的

bamboo老師 

2019 10/07 18:23
借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 借方藍(lán)字
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字
這樣是放棄抵扣 以后不能再抵扣了

84785039 

2019 10/07 18:23
好的,謝謝老師

bamboo老師 

2019 10/07 18:25
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
