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問(wèn)題已解決

老師,這月收款,下月才開(kāi)發(fā)票出去,這月的帳里要做收入嗎?

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/10 11:34
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
嚴(yán)格講要申報(bào)為未開(kāi)票收入的,要確認(rèn)收入分錄的。
2019 10/10 11:37
84785014
2019 10/10 11:39
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 這個(gè)月這樣做帳對(duì)嗎?
張艷老師
2019 10/10 11:40
是的,是這樣做賬的。 不過(guò)實(shí)務(wù)中有的會(huì)計(jì)為了避免申報(bào)未開(kāi)票收入又補(bǔ)開(kāi)發(fā)票麻煩,就先掛往來(lái)科目了。
84785014
2019 10/10 11:41
那下月開(kāi)出發(fā)票后,就不需要做賬了嗎?然后把下月開(kāi)出的發(fā)票聯(lián)放到本月來(lái)做附件?
張艷老師
2019 10/10 11:45
需要做往來(lái)科目的,比如 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款, 下月開(kāi)票時(shí),沖減預(yù)收賬款。這個(gè)只是取巧的方式,不是規(guī)范的處理。
84785014
2019 10/10 11:48
好的,那也就是這月不用確認(rèn)收入了,確認(rèn)為預(yù)收賬款就行。
張艷老師
2019 10/10 11:58
這個(gè)是取巧的方法,不是規(guī)范的處理,這點(diǎn)要注意啊。
84785014
2019 10/10 12:11
如果按規(guī)范處理做賬,那下月開(kāi)票時(shí)也不用做賬了呀,都已經(jīng)做成收入了,而且這月錢(qián)也收了。
張艷老師
2019 10/10 12:15
按規(guī)范的處理做賬,本月要確認(rèn)收入,按未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅。 次月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票時(shí),先做上月確認(rèn)收入的紅沖分錄,然后再重新編制一遍分錄。
84785014
2019 10/10 12:21
原來(lái)是這樣啊,明白了,謝謝老師
張艷老師
2019 10/10 12:23
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對(duì)老師的解答滿意的話,請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià),非常感謝!
84785014
2019 10/10 12:24
老師,我們是季報(bào),次月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票時(shí),沖紅再重新做一遍,那不是一模一樣嗎?還有必要沖紅重做嗎?
張艷老師
2019 10/10 12:27
需要做紅沖分錄的,這樣再做一遍,能證明補(bǔ)開(kāi)具發(fā)票了嘛
84785014
2019 10/10 12:28
好的,謝謝老師!
張艷老師
2019 10/10 12:36
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對(duì)老師的解答滿意的話,請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià),非常感謝!
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