問題已解決
老師,本公司的進項發(fā)票勾選認證時有張發(fā)票提前勾選,但是這張發(fā)票已經(jīng)退回,要怎么處理



您好
申報的時候填附表二做進項稅額轉(zhuǎn)出
2019 10/10 14:24

84785042 

2019 10/10 14:25
要先勾選認證了,然后再做進項稅額轉(zhuǎn)出?

bamboo老師 

2019 10/10 14:27
您前面不是說已經(jīng)勾選 么?

84785042 

2019 10/10 14:27
還沒勾選,勾選的時候顯示這張發(fā)票

bamboo老師 

2019 10/10 14:28
那您把發(fā)票退給對方就好了 不需要勾選的

84785042 

2019 10/10 14:28
已經(jīng)退回了,然后我這邊就不需要操作了對吧老師

bamboo老師 

2019 10/10 14:29
是的 發(fā)票已經(jīng)退回 不需要操作了

84785042 

2019 10/10 14:31
還有個事,小規(guī)模納稅人申報增值稅時,申報表第二行稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額,包括自開的專票嗎?自開的專票要填到這一行嗎?

bamboo老師 

2019 10/10 14:34
包括自開的專票一起填寫

84785042 

2019 10/10 14:36
好的,謝謝老師

bamboo老師 

2019 10/10 14:41
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

84785042 

2019 10/10 15:07
小規(guī)模納稅人一個季度不超30萬減免增值稅,包括自開的專票嗎?假如自開的專票6萬,自開的普票29萬,總共35萬,這樣的話是按多少交增值稅呢?老師

bamboo老師 

2019 10/10 15:07
小規(guī)模納稅人一個季度不超30萬減免增值稅,包括自開的專票
超過30萬了 全額繳納增值稅 按35萬交
