問題已解決
老師我這個月進項5萬,銷項7萬,月底我是這樣做分錄嗎借:應交稅費——銷項稅額7萬,貸:應交稅費——進項稅額5萬應交稅費——轉出未交增值稅,借:應交稅費——轉出未交增值稅貸:應交稅費——未交增值稅.下個月初做借:應交稅費——未交增值稅貸:銀行存款



你好,分錄對的,
2019 10/11 15:32

84784953 

2019 10/11 15:36
老師,我應交稅費還有待認證進項稅額,月底怎么做分錄

郭老師 

2019 10/11 15:40
不結轉
掛帳就可以

84784953 

2019 10/11 15:45
老師,如果增值稅多交了1分是不是走營業(yè)外支出

郭老師 

2019 10/11 15:46
你好,對的,記營業(yè)外支出

84784953 

2019 10/11 15:53
謝謝老師

郭老師 

2019 10/11 15:54
不用客氣的,

84784953 

2019 10/11 15:58
老師,不好意思還得麻煩您下,我賬上掛著幾十萬固定資產,但是我不知道都是什么,這種情況要怎么攤銷呢

郭老師 

2019 10/11 16:01
你有明細賬嗎
看下原始憑證

84784953 

2019 10/11 16:14
沒有明細賬,之前的會計也是不知道都是什么,所以一直沒有計提

郭老師 

2019 10/11 16:18
你的原始憑證還能找到嗎

84784953 

2019 10/11 16:22
不能了老師

郭老師 

2019 10/11 16:29
那你單位有啥固定資產嗎

84784953 

2019 10/12 11:11
沒見有什么固定資產

郭老師 

2019 10/12 11:16
那你一次計提折舊吧
