問題已解決
老師,之前的會計在做賬的時候把公戶轉(zhuǎn)到法人卡上的做分錄為 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 進(jìn)來的錢 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 工資也分為兩部分,一部分計入勞務(wù)成本 借:勞務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 另一部分計入管理費用 借:管理費用 貸:銀行存款 這樣做分錄合適嗎?



你好,同學(xué)。
可以這樣處理,
2019 10/11 21:46

老師,之前的會計在做賬的時候把公戶轉(zhuǎn)到法人卡上的做分錄為 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 進(jìn)來的錢 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 工資也分為兩部分,一部分計入勞務(wù)成本 借:勞務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 另一部分計入管理費用 借:管理費用 貸:銀行存款 這樣做分錄合適嗎?
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