問題已解決
稅金的計提按加計抵減后實際繳納增值稅提,還是按加計抵減后的金額計提



月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
2019 10/12 12:31

84784993 

2019 10/12 12:32
不太明白

84784993 

2019 10/12 12:33
計提本月稅金

maize老師 

2019 10/12 12:33
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 按你賬上這個金額去結(jié)轉(zhuǎn),這個你申報最后少交稅才做做營業(yè)外收入,加計抵減這塊

84784993 

2019 10/12 12:35
計提附加稅按本月實際應(yīng)該交的增值稅來算嗎?

84784993 

2019 10/12 12:36
實際抵減后的

84784993 

2019 10/12 12:36
對嗎?

maize老師 

2019 10/12 12:36
計提附加稅按本月實際應(yīng)該交的增值稅來算嗎? 是

maize老師 

2019 10/12 12:36
計提附加稅按本月實際應(yīng)該交的增值稅來算嗎? 實際抵減后的 是
