問題已解決
如果公司取得增值稅進(jìn)項發(fā)票,暫時不抵扣怎么處理?



這個做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2019 10/15 15:08

84785011 

2019 10/15 15:10
借:費(fèi)用或資產(chǎn)類
借:應(yīng)交稅費(fèi) _增值稅_待認(rèn)證
貸:銀行
是這樣嗎

maize老師 

2019 10/15 15:11
借:費(fèi)用或資產(chǎn)類
借:應(yīng)交稅費(fèi) _待認(rèn)證
貸:銀行
是這樣

84785011 

2019 10/15 15:11
那這樣的話浩天報稅系統(tǒng)里進(jìn)項稅跟資產(chǎn)負(fù)債表里的“應(yīng)交稅費(fèi)”不是就不一致了嗎

maize老師 

2019 10/15 15:15
是不一致,這個沒事,沒有說必須一致

84785011 

2019 10/15 15:48
哦哦,謝謝老師

maize老師 

2019 10/15 15:56
滿意請給五星好評,謝謝
