問題已解決
老師,七月份到的貨,7月份已經(jīng)賣出去了,銷項發(fā)票已經(jīng)開了,9月份才開來進項發(fā)票,這個7月份的會計分錄要怎么做?



可以在暫估入庫,借庫存商品 貸應付賬款 暫估款
2019 10/15 17:20

84785006 

2019 10/15 18:41
收到發(fā)票時借應付賬款 暫估款 貸應付賬款嗎?

maize老師 

2019 10/15 18:44
不是,做借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款 暫估款,負數(shù) 按發(fā)票做
