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老師,我公司9月起就是簡(jiǎn)易征收3%稅率,9月銷售額分錄是借:應(yīng)收賬款** 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入** 那要交稅1萬(wàn)多的分錄是單獨(dú)做嗎?需要計(jì)提嗎?

84785030| 提問時(shí)間:2019 10/16 12:11
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
是的,要單獨(dú)核算應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅) 不需要計(jì)提,就是隨著確認(rèn)收入,就確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅)的稅額了。
2019 10/16 12:12
84785030
2019 10/16 12:15
好的,那我申報(bào)9月報(bào)表,稅是扣在10月,那這筆分錄等10月對(duì)賬單回來(lái)做到10月里頭對(duì)吧!
張艷老師
2019 10/16 12:17
是的,繳納稅款的分錄是做在10月份帳中的。
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