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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,請(qǐng)問上個(gè)月續(xù)費(fèi)的金稅盤,當(dāng)月沒有收入沒有抵減增值稅,只做的 管理費(fèi)用:680 貸:現(xiàn)金 680,月末結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用,680元。這個(gè)月有收入,抵減增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅 280 借:管理費(fèi)用 -280 這個(gè)月也要結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用吧,借:本年利潤(rùn) -280 貸:管理費(fèi)用 -280,這樣對(duì)嗎?



您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確的。
2019 10/17 10:13

84785006 

2019 10/17 10:16
老師,為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額-年初余額不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額呢?差280呢?有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來彎了

宸宸老師 

2019 10/17 10:21
您好 我看您上面是結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)的。這個(gè)借方負(fù)數(shù)的管理費(fèi)用也要結(jié)轉(zhuǎn)的。
你上面為什么一開始是680,后面直結(jié)轉(zhuǎn)了280呢

84785006 

2019 10/17 13:51
謝謝老師

宸宸老師 

2019 10/17 13:53
您好,您的問題解決了嗎

84785006 

2019 10/17 14:04
解決了,對(duì)了好幾遍 ,是因?yàn)閮|企贏財(cái)務(wù)軟件中管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)我結(jié)轉(zhuǎn)的是正數(shù),軟件沒用負(fù)數(shù)記過帳,不熟練!不仔細(xì)造成的,老師我還有問題,所得稅A表中第14行減除實(shí)際已繳納所得稅額的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)嗎?是當(dāng)年繳納的企業(yè)所得稅申報(bào)表中申報(bào)的所得稅額嗎?不包括匯算清繳補(bǔ)交的所得稅和19年1月份申報(bào)繳納的上年四季度的所得稅嗎?

宸宸老師 

2019 10/17 14:13
所得稅A表中第14行減除實(shí)際已繳納所得稅額的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)是當(dāng)年繳納的企業(yè)所得稅申報(bào)表中申報(bào)的所得稅額
不包括匯算清繳補(bǔ)交的所得稅和19年1月份申報(bào)繳納的上年四季度的所得稅

84785006 

2019 10/17 14:38
明白了謝謝宸宸老師

宸宸老師 

2019 10/17 14:38
不客氣的,祝您工作順利
