問題已解決
老師你好。之前預(yù)提了加工費,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)提費用 。 現(xiàn)在收到發(fā)票了,如何做



你好,把之前的分錄做相反分錄沖銷(借;預(yù)提費用,貸;主營業(yè)務(wù)成本),然后根據(jù)發(fā)票做加工費分錄就是了 (借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;應(yīng)付賬款等科目 )
2019 10/18 20:13

84785001 

2019 10/18 20:20
這樣就會影響利潤了.如果是去年預(yù)提的呢?

鄒老師 

2019 10/18 20:21
你好,如果是去年預(yù)提的,那今年沖銷,就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

84785001 

2019 10/18 20:33
如果我之前預(yù)提時是,借:委托加工物質(zhì) 貸:預(yù)提費用 則發(fā)票來時,借:預(yù)提費用 貸:應(yīng)付賬款 這樣做可以嗎?老師

84785001 

2019 10/18 20:34
這樣就不會影響利潤

鄒老師 

2019 10/18 20:34
你好,不可以,發(fā)票來了應(yīng)當(dāng)先把之前預(yù)提的分錄做相反分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票再做相應(yīng)分錄才是的
