問題已解決
我們公司收到一筆事業(yè)單位給我們的專項資金,這筆資金已經(jīng)開發(fā)票,但是資金沒到賬之前已經(jīng)產(chǎn)生了費用,請問錢沒到之前發(fā)生的費用如何記賬?收到專項款之后如何記賬?



你這個是服務(wù)的嗎
開的什么業(yè)務(wù)的,不是主營的借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費
借主營業(yè)務(wù)成本貸銀存
2019 10/19 22:22

84784950 

2019 10/19 22:31
我們這個屬于開發(fā)服務(wù)的,是事業(yè)單位接受的財政撥款然后播給我們一部分,當(dāng)時開的發(fā)票按照正常服務(wù)業(yè)務(wù)做的帳,現(xiàn)在他們驗收要求??顚S谜{(diào)整賬務(wù),但是實際錢到賬之前就已經(jīng)因為這個項目發(fā)生費用了,請問錢到之前的費用如何調(diào)整?錢到賬的時候如何調(diào)整呢?

84784950 

2019 10/19 22:32
我們公司主要就是做開發(fā)服務(wù)的

郭老師 

2019 10/19 22:34
不是研發(fā)的是吧
你開了發(fā)票借應(yīng)收貸預(yù)收賬款,銷項
費用發(fā)生之前借勞務(wù)成本貸銀行存款
錢到了借銀存貸應(yīng)收
借預(yù)收貸其他業(yè)務(wù)收入
借其他業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本

84784950 

2019 10/19 22:39
那這筆錢需要記成專項應(yīng)付款嗎?因為已經(jīng)開了發(fā)票,之前來審計的老師說要做到專款專用,證明這筆錢適用于這個項目的,必須在賬上體現(xiàn)

郭老師 

2019 10/19 22:40
你可以自己做臺賬的
你開了發(fā)票有稅率的是嗎

84784950 

2019 10/19 22:41
自己做的臺帳審計老師不認(rèn),說必須是賬套上導(dǎo)出開的才可以,是的 開的6個點的發(fā)票,稅也正常交了

郭老師 

2019 10/19 22:42
貸預(yù)收改成專項應(yīng)付款

84784950 

2019 10/19 22:49
當(dāng)時錢到的時候做的是借銀 貸預(yù)收 開發(fā)票的時候是借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項稅 這個該怎么改呢

郭老師 

2019 10/19 22:50
借銀存貸專項應(yīng)付款,銷項
紅沖之前的,

84784950 

2019 10/19 22:53
這個是稅務(wù)要調(diào)整稅款嗎?因為這個是三年前的帳了

郭老師 

2019 10/19 22:55
你可以在這個月修改的,

84784950 

2019 10/19 22:57
憑證該如何做呢?

郭老師 

2019 10/19 22:59
紅沖之前做的
分錄不變金額是負(fù)數(shù)
然后做我上面的

84784950 

2019 10/19 23:02
專項應(yīng)付款是不是不應(yīng)該開發(fā)票報稅呢?我現(xiàn)在有點不清楚我們這個是不是應(yīng)該記在專項應(yīng)付款里

郭老師 

2019 10/19 23:07
也有要求開的
一般是看撥款方

84784950 

2019 10/19 23:21
那是不是相當(dāng)于我們主營業(yè)務(wù)收入和銷項稅就紅沖掉了?那我們的發(fā)票怎么處理呢?

郭老師 

2019 10/19 23:22
你好,銷項需要交的,你開了發(fā)票要交

84784950 

2019 10/19 23:27
不是銷項的時候不是這筆憑證沖掉了嗎?如果改的時候是借銀寸,貸專項應(yīng)付款, 開發(fā)票那一筆該如何做呢?

郭老師 

2019 10/19 23:28
借銀存貸專項應(yīng)付款,銷項
紅沖之前的,
2019-10-19 22:50:53
開了發(fā)票增值稅不會讓你紅沖的,
