問題已解決
老師請教一下,收到的專票上的增值稅進項稅額,到季度或者年終應(yīng)該怎么做?



你好,你的意思是怎么做賬還是指什么?
2019 10/21 09:43

84785019 

2019 10/21 09:44
做賬,因為我現(xiàn)在看到賬本應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項)一直在借方,需不需要結(jié)轉(zhuǎn)?

徐阿富老師 

2019 10/21 09:50
你好,要結(jié)轉(zhuǎn),可以:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

84785019 

2019 10/21 09:57
老師結(jié)轉(zhuǎn)后,可以抵增值稅(銷項)嗎?

徐阿富老師 

2019 10/21 10:00
你好,進項本來就可以抵減銷項的啊

84785019 

2019 10/21 10:02
老師我沒做過這個進項遞減銷項,這個流程我還不太會
那我做抵減的分錄應(yīng)該怎么做呢?

徐阿富老師 

2019 10/21 10:15
你好,1上面寫過的,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 2,借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 這樣進項稅額的分錄就全部結(jié)轉(zhuǎn)完了

84785019 

2019 10/21 10:17
明白了,謝謝老師。

徐阿富老師 

2019 10/21 10:18
不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝
