問題已解決
老師:前面財務(wù)總賬余額和資產(chǎn)負(fù)債表余額不符,她說是財務(wù)軟件以下圖片調(diào)整了一下,我現(xiàn)在是手工做賬,一般資產(chǎn)負(fù)債表是按照總賬余額登記的,她前面總賬是這個數(shù),報表是調(diào)整后的數(shù)據(jù),我這個月資產(chǎn)負(fù)債表不知道怎么填寫?



你好,是期初數(shù)不相符還是期末數(shù)不相符?資產(chǎn)負(fù)債表是余額表,直接按你現(xiàn)在的直接做期末數(shù)就可以了。
2019 10/21 13:15

84784949 

2019 10/21 13:24
期末不符,前財務(wù)給我的總賬其他應(yīng)收余額是負(fù)數(shù)594741.58,財務(wù)申報表上是405,他說是和其他應(yīng)付款沖的,就是那張表,但是我當(dāng)時是按照總賬余額登記的,報表405,我這個月申報應(yīng)該按照哪個基數(shù)申報

QQ老師 

2019 10/21 13:37
因為資產(chǎn)負(fù)債表是余額表按你當(dāng)期的期末余額填寫就可以。

84784949 

2019 10/21 13:55
前面財務(wù)出來感覺是重分類賬調(diào)整后的余額,我這個月返回用沒有調(diào)整過的余額申報,2個月的報表相差太大,稅務(wù)局那里會不會有問題?。?/div>

QQ老師 

2019 10/21 13:59
你好!你可以手工賬按明細賬重分類。

84784949 

2019 10/21 14:04
前面是總賬安明細賬重分類,明細賬互沖不了?

QQ老師 

2019 10/21 14:23
你好!不需要調(diào)賬只是報表上重分類。

84784949 

2019 10/21 14:36
老師:我手工賬報表上不會重分類,前面財務(wù)報表重分類是財務(wù)軟件自動出來的,她給我的總賬余額是沒有調(diào)整過的,我按照這個計入起初余額,出來的數(shù)字也是沒有重分類的,那我這個余額和她重分類的報表余額肯定不一樣,我現(xiàn)在不知道按照什么申報資產(chǎn)負(fù)債表了?

QQ老師 

2019 10/21 14:41
你手工賬的話,看你往來賬的明細科目余額。比如說應(yīng)收賬款的明細余額,如果有貸方的就填到預(yù)收賬款。然后借方余額加在一起填寫應(yīng)收賬款。

84784949 

2019 10/21 15:22
謝謝老師!

QQ老師 

2019 10/21 15:28
不客氣歡迎下次提問


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