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問題已解決

老師您好!請問本期進(jìn)項(xiàng)大于銷,不需作賬務(wù)處理,次月申報(bào)表會顯示有留抵稅額,賬務(wù)上要將留抵作轉(zhuǎn)出處理,分錄。借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),若有應(yīng)交末交增值稅,則借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。對嗎?謝謝!

84784990| 提問時(shí)間:2019 10/21 13:39
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
月末形成期末留抵稅額的情形,會計(jì)上是不做會計(jì)分錄處理的。
2019 10/21 13:40
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