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問題已解決

我去年做的暫付應付款到現(xiàn)在一直沒有發(fā)票來沖賬這個怎么處理呢

84785041| 提問時間:2019 10/23 06:40
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借暫估應付款 貸利潤分配――未分配利潤或以前年度損益調(diào)整
2019 10/23 06:45
84785041
2019 10/23 06:48
老師做這個分錄可以做這個月嗎,需要附件嗎,如果稅務機關查賬的話怎么解釋???
徐阿富老師
2019 10/23 07:00
你i好,做這個月,把之前暫估憑證復印件作為附件,暫估沒有發(fā)票需要沖回啊,就這樣解釋
84785041
2019 10/23 07:04
之前的附件是入庫單和購進材料清單可以嗎
徐阿富老師
2019 10/23 07:19
你好,這些做附件可以的
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