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您好劉老師,月末,銷項稅額用結轉嗎?我看有的會計是 借:應交稅費---增值稅--銷項稅額 貸:應交稅費---增值稅---轉出未交增值稅 如果這樣做的話,那銷項稅額月末就沒有余額了,對嗎?劉老師



你好,分錄正確的,是的,沒有余額
2019 10/24 10:09

您好劉老師,月末,銷項稅額用結轉嗎?我看有的會計是 借:應交稅費---增值稅--銷項稅額 貸:應交稅費---增值稅---轉出未交增值稅 如果這樣做的話,那銷項稅額月末就沒有余額了,對嗎?劉老師
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