問題已解決
稅控盤小規(guī)模納稅人,減免如何做分錄



支付技術維護費時,
借:管理費用
貸:銀行存款/現金
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅
借:管理費用 負數
2019 10/26 10:42

84785038 

2019 10/26 10:47
支付時,借:主營業(yè)務成本280貸:銀行存款280
現在支付稅款的時候減免:借:應交稅費-增值稅3993.02
貸:銀行存款3713.02
應交稅費-減免稅280

maize老師 

2019 10/26 10:48
咋是主營業(yè)務成本,這個做管理費用,財會2016.22 有文件,不是我隨便寫給你,你沖掉更正重新做

84785038 

2019 10/26 10:48
怎樣沖減主營業(yè)務成本

84785038 

2019 10/26 10:49
我們所有的費用都計入成本,是物業(yè)

84785038 

2019 10/26 10:51
附加稅減免一半如何計提并做分錄

maize老師 

2019 10/26 10:53
......借主營業(yè)務成本 負數 借銀行,之后按我上面重新做,

maize老師 

2019 10/26 10:54
不計提,實際交多少就計提多少,不需要交不計提
