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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司在京東上面購(gòu)入商品來(lái)賣,但是網(wǎng)上購(gòu)物有一些商家開(kāi)不了發(fā)票,那個(gè)金額對(duì)不上,要怎么入賬?



您好,您可以要求商家開(kāi)票的,沒(méi)有發(fā)票的不能所得稅稅前扣除
2019 10/27 14:24

84785007 

2019 10/27 14:30
如果支付的金額和發(fā)票的金額對(duì)不上要怎么處理?

文老師 

2019 10/27 14:31
是什么原因?qū)е碌?/div>

84785007 

2019 10/27 14:32
就是京東上部分商家開(kāi)不了發(fā)票

文老師 

2019 10/27 15:01
那您入賬可以按實(shí)際付款的做,只是匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票的需要納稅調(diào)整

84785007 

2019 10/27 15:02
如何調(diào)整呀,老師

文老師 

2019 10/27 15:06
就是增加您的應(yīng)納稅所得額

84785007 

2019 10/27 15:15
老師,比如說(shuō)我這邊實(shí)際支付貨款15207.17,開(kāi)具的普通發(fā)票只有15172.4,差了34.77
我做的賬是 借:庫(kù)存商品 15207.17
貸: 銀行存款 15207.17

84785007 

2019 10/27 15:16
那個(gè)差額怎么處理

文老師 

2019 10/27 15:19
差額不需要單獨(dú)處理,就是假如年終你的利潤(rùn)總額是1000,但是您差額是500那您需要按1000+500來(lái)交企業(yè)所得稅

84785007 

2019 10/27 15:24
嗯嗯,懂了,老師,謝謝

文老師 

2019 10/27 15:27
不客氣,這是我們的職責(zé)所在


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