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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
9月收到利息,做賬應(yīng)該做成財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù),但是我做成貸方了,10月應(yīng)該怎么改呢?謝謝



如果跨年了,怎么做分錄???
2019 10/29 15:30

84785042 

2019 10/29 15:33
跨年了,那要怎么處理

84785042 

2019 10/29 15:51
上個(gè)月收的成本發(fā)票已經(jīng)入賬,現(xiàn)在對(duì)方單位對(duì)賬發(fā)現(xiàn)開多了,要開紅字發(fā)票來(lái)沖,這個(gè)對(duì)我上個(gè)月所得稅申報(bào)有影響嗎

辜老師 

2019 10/29 15:12
用一個(gè)調(diào)整分錄,沖減負(fù)數(shù),借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 負(fù)數(shù) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 負(fù)數(shù)

辜老師 

2019 10/29 15:32
跨年了,就沒(méi)必要調(diào)整了

辜老師 

2019 10/29 15:45
跨年了,你貸方發(fā)生額都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了,已經(jīng)沒(méi)有影響了,

辜老師 

2019 10/29 16:04
你根據(jù)紅字發(fā)票入賬,在下月沖減成本就可以
