問題已解決
老師,預(yù)付一年的費用,但是攤銷在每個月,分錄怎么做



借預(yù)付貸銀存
按月分?jǐn)偨鑨x費用貸預(yù)付
2019 10/29 15:22

84785041 

2019 10/29 15:31
老師,我計提一筆費用,如果有進項稅額,那我計提該怎么處理

郭老師 

2019 10/29 15:33
預(yù)付了就有發(fā)票
借預(yù)付,進項貸銀存

84785041 

2019 10/29 15:34
沒有發(fā)票,因為當(dāng)月沒有支付,我這個月計提這筆費用

郭老師 

2019 10/29 15:35
借管理費用貸應(yīng)付賬款

84785041 

2019 10/29 15:36
進項稅額也計入管理費用嗎

郭老師 

2019 10/29 15:36
是的,價稅合計做
沒有發(fā)票不需要做進項的

84785041 

2019 10/29 15:48
那下個月全部分錄在紅沖是嗎

郭老師 

2019 10/29 15:51
如果收到發(fā)票的是的,
