問題已解決
老師你好,我們是一般納稅人,就是我6月份開票了,7月份交了增值稅 當(dāng)時成本票沒有回來,就沒有抵扣, 等到9月份成本票回來了,就抵扣了9月份的增值稅, 但是這個成本票的項目屬于7月份那個工程的 ,那這個賬務(wù)處理怎么做啊



你之前7月那銷售,那對應(yīng)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)么,那現(xiàn)在做9月賬上摘要寫清楚補之前成本
2019 10/30 13:41

84784973 

2019 10/30 13:50
7月份的時候,票都還沒有拿回來的,沒有做成本結(jié)轉(zhuǎn), 那我9月份增值稅這里怎么處理,我是把這成本票抵扣了9月份的稅額

maize老師 

2019 10/30 13:52
那就補上,之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本補上就可以,這個做進項稅額就可以,原則是7月,你可以按你們實際發(fā)生先做成本,后續(xù)取得發(fā)票沖掉之前實際做按發(fā)票重新做就可以

84784973 

2019 10/30 13:56
好的謝謝了

maize老師 

2019 10/30 14:20
滿意請給五星好評,謝謝
