国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

之前會計做賬把上月費用報銷做成,管理費用業(yè)務(wù)招待費,庫存現(xiàn)金,,但是這筆錢是公司同事墊付的,,這個月又從銀行轉(zhuǎn)了這筆錢給之前墊付的人,,我這個月該怎么做這筆分錄

84784981| 提問時間:2019 10/31 11:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
那就沖掉之前做錯重新做借管理費用 負數(shù) 借現(xiàn)金
2019 10/31 11:33
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取