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老師好!我公司是建筑公司,10月份紅字沖9月份收入發(fā)票一張,再在10開返正確的(原金額有變動),我應該怎樣做分錄?



您好
請問您9月份分錄怎么寫的 金額多少
10月份藍字金額多少
2019 11/02 09:51

84784986 

2019 11/02 10:11
9月份分錄
借:應收賬款_建筑工程款_**項目492708.78
貸:主營業(yè)務收入_工程結(jié)算收入_**項目478358.04
貸:應交稅費_應交增值稅14350.74
10月份發(fā)票已紅字沖,正確藍字發(fā)票金額489183.14
請問老師分錄應該怎樣做?是小規(guī)模

bamboo老師 

2019 11/02 10:15
紅沖發(fā)票分錄
借:應收賬款_建筑工程款_**項目 -492708.78
貸:主營業(yè)務收入_工程結(jié)算收入_**項目 -478358.04
貸:應交稅費_應交增值稅 -14350.74
請問489183.14是價稅合計金額么

84784986 

2019 11/02 11:09
474935.09是金額
14248.05是稅額
價稅合計489183.14
另外9月份增值稅已繳費,10月份增值稅應該怎樣調(diào)整?

bamboo老師 

2019 11/02 11:15
借:應收賬款_建筑工程款_**項目 489183.14
貸:主營業(yè)務收入_工程結(jié)算收入_**項目 474935.09
貸:應交稅費_應交增值稅 14248.05
紅字發(fā)票金額大于藍字發(fā)票金額 這次不需要繳納增值稅 有負數(shù)
