問題已解決
老師,在建工程已投入使用,按暫估值入固定資產(chǎn),后期辦理竣工結算值小于入賬價值,該如何做分錄處理?



1.調(diào)整固定資產(chǎn)原始價值
2.調(diào)整已經(jīng)計提的折舊
以上兩步均再當期進行
2019 11/05 08:36

84784970 

2019 11/05 08:37
調(diào)整原始價值的分錄怎么寫?

軼塵老師 

2019 11/05 08:38
借:固定資產(chǎn)(紅字) 貸:應付賬款(紅字)

84784970 

2019 11/05 08:41
老師,我之前轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的時候,是借:固定資產(chǎn)500萬,貸:在建工程500萬,我的在建工程確確實實是發(fā)生了500萬,如果要往小了調(diào),我應該是借:固定資產(chǎn) 紅字,貸::在建工程 紅字 嗎

軼塵老師 

2019 11/05 08:43
既然在建工程發(fā)生500萬 為什么結算沒這么多??

84784970 

2019 11/05 11:05
老師,是這樣的,我們建造的固定資產(chǎn),比如辦公樓,都是包給個人的,開不了發(fā)票,我是按照發(fā)生額入的在建工程

軼塵老師 

2019 11/05 11:06
我建議你按照500萬確認固定資產(chǎn) 所得稅匯算清繳的時候把無票的差額部分調(diào)增
