問題已解決
上月已計入主營業(yè)務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,但是掛的應(yīng)收賬款,這個月收到款項,但是和上月計入的主營業(yè)務(wù)收入對不上,應(yīng)該怎么做分錄



一、收款時
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
二、對不上,需要知道原因,再做分錄
如果是收款少了,等下一次收款,再做收款分錄。如果是確收入確認多了,沖銷確認收入的金額,如果是不賬,計入壞賬準備的數(shù)據(jù)
2019 11/05 10:49

上月已計入主營業(yè)務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,但是掛的應(yīng)收賬款,這個月收到款項,但是和上月計入的主營業(yè)務(wù)收入對不上,應(yīng)該怎么做分錄
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