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問題已解決

跨年的專用發(fā)票可以紅沖嗎?

84784980| 提問時(shí)間:2019 11/05 17:27
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馬老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
認(rèn)證過了沒 認(rèn)證過的話都是可以紅沖 如果沒有認(rèn)證的話 360天內(nèi)的是可以紅沖的
2019 11/05 17:28
84784980
2019 11/05 17:29
對(duì)方忘記認(rèn)證了,現(xiàn)在想退回來(lái)重新開,過了360天了咋辦啊?
馬老師
2019 11/05 17:29
可以的 只要認(rèn)證過的 就沒有時(shí)間限制
84784980
2019 11/05 17:30
忘記認(rèn)證了對(duì)方,還沒認(rèn)證呢
馬老師
2019 11/05 17:33
根據(jù)總局【2016】47號(hào)公告的規(guī)定(開具紅字發(fā)票的最新文件): 一、增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡(jiǎn)稱“專用發(fā)票”)后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字專用發(fā)票的,按以下方法處理:   (一)購(gòu)買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購(gòu)買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡(jiǎn)稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。   購(gòu)買方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無(wú)法退回的,購(gòu)買方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。   銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購(gòu)買方,以及購(gòu)買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。 根據(jù)這個(gè)正常是可以的盡管沒有認(rèn)證 我前面說(shuō)的不合適 是2014年的老政策 不好意思
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