問題已解決
老師,我們因為一些原因重新建帳,但是應收賬款和應付賬款要調整,我通過什么科目來調整應收應付呢



你好 要看具體什么原因才能調整
2019 11/07 13:38

84784952 

2019 11/07 13:43
因為截止10月很多做錯帳,我這邊需要調整成正確的數(shù)

84784952 

2019 11/07 13:44
包括今年和以前年度的錯誤

玲老師 

2019 11/07 13:47
你好 先找出錯r原因再調整 可以調

84784952 

2019 11/07 13:56
1,做了訂單沒有流轉銷售出庫,2,收款掛錯客戶,金額有錯。
3,有些完全找不到原因,成年老賬
4,應付也如此,現(xiàn)在采購和業(yè)務員給了一個正確的余額,現(xiàn)在領導要以他們的數(shù)據為準。

84784952 

2019 11/07 13:57
而且錯的很多

84784952 

2019 11/07 13:58
但是這個帳是對接老板的

玲老師 

2019 11/07 14:00
你是內賬嗎還是外賬?

84784952 

2019 11/07 14:09
內

玲老師 

2019 11/07 14:13
內賬你按老板出的數(shù)據 做就可以的

84784952 

2019 11/07 14:21
但是也要調整啊,要不報表不平呀

玲老師 

2019 11/07 14:24
你按老板要求做 老板是不是想從現(xiàn)在重新開始做 那就不用管以前的

84784952 

2019 11/07 17:24
但是直接改了余額表不平

玲老師 

2019 11/07 17:28
你好,差額記未分配利潤科目

84784952 

2019 11/07 19:26
好的,謝謝

玲老師 

2019 11/07 19:27
客氣啦,如果您的問題已經解決,請對老師的回復給予評價。
