問題已解決
抵扣稅控發(fā)票的會計分錄



結(jié)轉(zhuǎn)時就是抵扣時嗎?我的是小微型企業(yè)。我看到有些人的做法是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貨:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅),這樣操作可以嗎?
2016 03/28 14:24

84784963 

2016 03/28 14:54
有些人的做法是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)貨:管理費(fèi)用

84784963 

2016 03/28 15:26
就是說這樣做也是對的吧

84784963 

2016 03/28 15:37
好的,謝謝

宋生老師 

2016 03/28 14:18
您好!支付的時候
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(應(yīng)納稅額減征額)
貸:營業(yè)外收入

宋生老師 

2016 03/28 15:19
您好!因為新的會計準(zhǔn)則在這一塊規(guī)定的很模糊。您可以根據(jù)自己的情況來選擇。

宋生老師 

2016 03/28 15:28
您好!是的,也可以這樣、
