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問(wèn)題已解決

您好!在嗎?勞務(wù)公司給我公司開(kāi)了差額增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我公司可以抵稅嗎?

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/15 09:01
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好, 一般情況下,只要取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,就可以按照抵扣聯(lián)上注明的增值稅額抵扣。 但是,有些采取差額征稅的項(xiàng)目是不能開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的。這種情況如果銷(xiāo)售方開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,也是不能抵扣的。 采用差額計(jì)稅方法計(jì)稅的,不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的項(xiàng)目有:勞務(wù)派遣服務(wù),人力資源外包服務(wù)向委托方收取并代為發(fā)放的工資和代理繳納的社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金,旅游服務(wù),經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),有形動(dòng)產(chǎn)融資性售后回租服務(wù),電信企業(yè)為公益性機(jī)構(gòu)接受捐款。這些情況,即使取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,也不可以抵扣。 可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的項(xiàng)目:銷(xiāo)售取得的不動(dòng)產(chǎn)使用差額征稅的(除了銷(xiāo)售給其他個(gè)人,即自然人的),可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。購(gòu)進(jìn)方可以抵扣。
2019 11/15 09:02
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