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問題已解決

就是應(yīng)退稅款抵扣欠繳稅款會(huì)計(jì)分錄

84784965| 提問時(shí)間:2019 11/15 10:44
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 應(yīng)退稅款在應(yīng)交稅費(fèi)的借方 欠繳稅款在應(yīng)交稅費(fèi)的貸方 直接抵扣了 不用再做分錄
2019 11/15 10:45
84784965
2019 11/15 10:47
那老師能具體的解釋一下嗎,因?yàn)槲疫€不是很明白
答疑蘇老師
2019 11/15 10:48
你好 你們應(yīng)退稅款是怎么產(chǎn)生的呢?
84784965
2019 11/15 10:49
那老師之前我多繳的部分要怎么體現(xiàn)出來呢?
84784965
2019 11/15 10:50
多繳產(chǎn)生的
答疑蘇老師
2019 11/15 10:52
你好 你們交稅 是不是借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 你們多交了 這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就出現(xiàn)借方余額了。而你們欠繳的話 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是在貸方 所以一借一貸 科目相同就抵消了
84784965
2019 11/15 10:52
減免政策產(chǎn)生呢
答疑蘇老師
2019 11/15 10:54
你好 減免政策產(chǎn)生的 你們做分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)借方也是可以抵扣貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的
84784965
2019 11/15 10:54
好的老師,明白了
答疑蘇老師
2019 11/15 10:56
祝同學(xué)工作順利哦!
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