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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,建設(shè)單位的建設(shè)期出差費(fèi)和招待費(fèi)計(jì)入開辦費(fèi)的話是不是就計(jì)入不到項(xiàng)目總工程里了,是不是應(yīng)該計(jì)入在建工程才對



計(jì)入開辦費(fèi)的話,是直接費(fèi)用化了,在項(xiàng)目總工程里,是不易反映的。計(jì)入在建工程的話,是可以直接反映的。不過,這個(gè)本身也沒什么對錯(cuò)之分。
2019 11/17 09:39

84784971 

2019 11/17 09:46
那如果是有政府的專項(xiàng)資金或是援建資金的話是不是就應(yīng)該計(jì)到在建工程里,計(jì)到開辦費(fèi)的話就體現(xiàn)不到總工程額總

許老師 

2019 11/17 09:52
有政府專項(xiàng)資金補(bǔ)助的話,補(bǔ)助金額應(yīng)當(dāng)計(jì)入遞延收益的。

84784971 

2019 11/17 11:13
記遞延收益,還是要有對應(yīng)的資產(chǎn)總額去

許老師 

2019 11/17 11:19
是這樣的 總額法核算 借:銀行存款 貸:遞延收益 凈額法核算 借:銀行存款 貸:在建工程/固定資產(chǎn) 兩種方法,都是可以采用的。

84784971 

2019 11/17 11:34
那差旅費(fèi)這些應(yīng)計(jì)開辦費(fèi)還是在建工程,在建工程有個(gè)待攤投資要不要計(jì)這里,還有買來還沒使用的固定資產(chǎn)要不要折舊

許老師 

2019 11/17 12:15
項(xiàng)目部人員的差旅費(fèi),計(jì)入在建工程。其他人員的差旅費(fèi),計(jì)入管理費(fèi)用。這樣分類,比較好。未使用的固定資產(chǎn),也需要計(jì)提折舊的。計(jì)入管理費(fèi)用,就可以了。

84784971 

2019 11/17 15:49
老師,租用農(nóng)土地流轉(zhuǎn)5年我記長期待攤費(fèi)用,在建期間,長攤的費(fèi)用計(jì)管理費(fèi)還是計(jì)在建工程呢,這種還交土地使用稅不呢?

許老師 

2019 11/17 15:52
長期待攤費(fèi)用的話,不宜轉(zhuǎn)入在建工程,轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用或主營業(yè)務(wù)成本,比較好。城鎮(zhèn)土地使用稅,是在城市交的,農(nóng)村用地不用交。

84784971 

2019 11/17 16:01
老師,我們有個(gè)景點(diǎn)開發(fā),其中茶舍有個(gè)援建資金,驗(yàn)收后發(fā)票原件就要給援建單位,那我們該怎么入賬呢,怎么操作

許老師 

2019 11/17 16:04
這個(gè)的話,你們可將發(fā)票復(fù)印一下,并且附上一個(gè)沒有原件的原因說明,就可以了。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝!

84784971 

2019 11/17 16:09
我是想問會計(jì)分錄怎么寫的

許老師 

2019 11/17 16:17
援建資金,是說政府給你們公司在該項(xiàng)目上的補(bǔ)助嗎

84784971 

2019 11/17 16:58
是的,是外地的資金援助我們縣的搞鄉(xiāng)村振興

許老師 

2019 11/17 17:10
這樣的話 借:銀行存款 貸:遞延收益

84784971 

2019 11/17 17:38
茶舍資產(chǎn)也是要做到我們賬上嘛,就用復(fù)印件做是吧?

許老師 

2019 11/17 18:20
嗯嗯,是的。建造茶社資產(chǎn)的話 還要多一步 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款

84784971 

2019 11/17 18:28
這個(gè)固定資產(chǎn)也是要照樣提折舊的哇?還是不提

許老師 

2019 11/17 18:29
固定資產(chǎn),只要不是大修理之類的,都是要計(jì)提折舊的。
