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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好,我的財(cái)務(wù)報(bào)表做不平怎么辦



你好,科目余額表是平的嗎
2019 11/18 14:29

84784984 

2019 11/18 14:30
是平的

郭老師 

2019 11/18 14:32
用你的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表核對(duì)下

84784984 

2019 11/18 14:33
數(shù)都對(duì)就是不平,未分配利潤(rùn)那要怎么填

郭老師 

2019 11/18 14:35
你好,未分配利潤(rùn)期末-期初=本年利潤(rùn)

84784984 

2019 11/18 14:36

84784984 

2019 11/18 14:36
本年利潤(rùn)這就不會(huì)填了

郭老師 

2019 11/18 14:36
截圖你的科目余額表看下的

84784984 

2019 11/18 14:37

郭老師 

2019 11/18 14:40
管理費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的

84784984 

2019 11/18 14:42
那我就0-33915.7=–33915.7然后把這個(gè)數(shù)填在未分配利潤(rùn)對(duì)嗎

84784984 

2019 11/18 14:44
那也不對(duì)呀,差45376.65

郭老師 

2019 11/18 14:46
本年利潤(rùn)期初是哪里來(lái)的

84784984 

2019 11/18 14:48
上個(gè)月是–11460.95這個(gè)月是–33915.7

郭老師 

2019 11/18 14:50
那就是這兩個(gè)月的合計(jì)

84784984 

2019 11/18 14:50
知道了

郭老師 

2019 11/18 14:56
不用客氣的,
